|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/409 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/410 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/411 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/412 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/413 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/414 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/415 |
31.12.2019 |
Za telefón 12/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/416 |
31.12.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
195.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/417 |
31.12.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
618.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/418 |
31.12.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
554.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/1 |
20.1.2020 |
Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/2 |
24.1.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/3 |
24.1.2020 |
Za aktual. programu ŠJ 2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/4 |
24.1.2020 |
Za Zamagurské noviny 2020 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/5 |
24.1.2020 |
Za OBECNÉ NOVINY 2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/6 |
24.1.2020 |
za aktual. programu Cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/7 |
28.1.2020 |
Členské RZTPO |
RZTPO |
31955151 |
48.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/8 |
3.2.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
6.2.2020 |
Za telefon 1/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/10 |
6.2.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,435.00 EUR |