|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/192 |
26.9.2016 |
Za podanie občerstvenia počas zrazu cyklistov |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/193 |
26.9.2016 |
Za predškolskú výchovu MŠ |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
3.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/194 |
28.9.2016 |
Za kancelárske potreby a kancelársky papier |
PP comp. s.r.o. SNP 142 |
36782009 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/195 |
28.9.2016 |
Za anzivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
17.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/196 |
30.9.2016 |
Za vývoz a zneškodnenie Veľkoob odpad. |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
92.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/197 |
3.10.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/198 |
3.10.2016 |
Za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
91.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/199 |
3.10.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/200 |
11.10.2016 |
Za telefón 9/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/201 |
11.10.2016 |
Za vývoz TKO 9/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
234.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/202 |
11.10.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov |
VA-KU-CO |
17122601 |
451.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/214 |
14.10.2016 |
za vývoz TKO MŠ 3. Q 2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/216 |
17.10.2016 |
Za geodet. práce výškopisy a polohop. cesta IBV |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/217 |
17.10.2016 |
Za geodet. práce - rybník |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/218 |
18.10.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/219 |
24.10.2016 |
Za skolenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/220 |
26.10.2016 |
Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/221 |
26.10.2016 |
Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
1,320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/222 |
26.10.2016 |
Za opravu a servis kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
337.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/223 |
28.10.2016 |
Za vrecia na odpad |
BETOMEX spol..s.r.o. |
31103952 |
21.10 EUR |