|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/124 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
37.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/125 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/126 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
56.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/127 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
58.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/128 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/129 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
18.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/130 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
294.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/131 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
58.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/132 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
37.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/133 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/134 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
16.6.2016 |
Za spracovanie PD - dopravné značenie |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/136 |
16.6.2016 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
37.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/137 |
16.6.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/138 |
16.6.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/139 |
16.6.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/140 |
16.6.2016 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/141 |
16.6.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/142 |
17.6.2016 |
za tieňohry Materská škola |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/143 |
22.6.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120.00 EUR |