|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/40 |
8.3.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/41 |
8.3.2016 |
Za aktualizáciu programov za rok 2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/42 |
8.3.2016 |
Za telefón 2/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/43 |
16.3.2016 |
Nájom MŠ za 2. polrok 2016 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/44 |
18.3.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/45 |
21.3.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/46 |
21.3.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
7.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/47 |
21.3.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
26.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/48 |
21.3.2016 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1. Q 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/49 |
26.2.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
60.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/50 |
26.2.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/51 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
27.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/52 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
6.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/53 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/54 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
24.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/55 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
24.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/56 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
130.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/57 |
22.3.2016 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
164.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/58 |
22.3.2016 |
Za knihu účtovné súvzťažnosti pre VS |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
14.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/59 |
22.3.2016 |
Za autorské práva |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |