|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_30 |
4.1.2024 |
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/43 |
31.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -právne služby podľa usmernení a požiadaviek štatutára organizácie |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/44 |
31.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie chodníkov, autobusových zastávok , verejných... |
Glevaňák Roman |
|
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_29 |
12.1.2024 |
D O D A T O K č. 3 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu... |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1_2023_12_28 |
18.1.2024 |
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_11 |
12.3.2024 |
ZMLUVA 0 ZABEZPEČENI SYSTEMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH... |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_03_14 |
14.3.2024 |
Zmluva o výpožičke |
Matfiak Vladimír, Ing. |
61 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/1 |
2.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie obecných komunikácii a verejných priestranstiev |
KANTY s.r.o. |
44199732 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_25 |
2.5.2024 |
Zmluva o výpožičke AED skrinky |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/299 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-8.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/304 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-10.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/302 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-11.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/307 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-13.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/50 |
19.2.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-15.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/188 |
20.7.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-16.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/309 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-17.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/306 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-18.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/301 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-19.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/303 |
7.11.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ vrátenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-21.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/62 |
15.3.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-21.84 EUR |