Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/107 31.3.2024 za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  63.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/29 31.1.2023 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  63.09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/189 9.11.2012 za telefón 10/11 Slovak Telekom, a.s. 35763469  63.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/63 4.11.2015 Objednávame si u Vás: -opravu benz. kalového čerpadla FLORIAN, s.r.o 36427969  63.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/226 7.12.2015 Za opravu kalového čerpadla Heron FLORIAN, s.r.o 36427969  63.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/248 30.9.2018 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  62.89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/344 17.12.2018 Za vodu verejné WC PVPS a.s. 36500968  62.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/103 31.3.2022 Za potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 31723217  62.59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/191 18.9.2015 Za potraviny Mäso Tatry s.r.o. 31723217  62.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/69 16.4.2013 za telefon obec 3/2013 Slovak Telekom, a.s. 35763469  62.34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/34 20.3.2012 za aktualizáciu programov TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  62.28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/326 31.10.2023 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  62.22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/177 23.9.2013 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  62.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/163 11.8.2014 Za telefón obec 7/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  62.11 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/24 19.6.2011 Objednávame si u Vás: servis váh pre MŒ Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh 37116321  62.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/13 12.2.2013 za inzerciu na webe NEO Slovakia s.r.o 46463127  62.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/339 8.11.2023 Za telefon 10/2023 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/66 6.3.2024 Za telefón 2/2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/19 6.2.2024 Za telefón 1/2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61.94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/90 5.4.2024 Za telefón 2/2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61.91 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies