Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/87 26.5.2015 Za pravidelné revízie El. zariadení ČOV Ľubomír Krempaský 41571134  155,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/49 26.3.2014 Za pracovné odevy MŠ ZIKOHOLDING s.r.o. 46218599  45,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/229 17.7.2024 Za práčku RESIZE s.r.o. 51477599  266,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/147 10.7.2014 Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS Vojtech Oravec 43106668  765,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/259 4.11.2020 Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Ekoprim Tatry, s.r.o. 36464783  19 894,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/286 13.11.2020 Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Ekoprim Tatry, s.r.o. 36464783  3 870,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/181 27.6.2023 Za práce pri výmene svietidiel VO s.č. 17-18 O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  389,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/63 19.3.2021 Za práce pri oprave verejného osvetlenia v obci O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  724,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/258 25.9.2023 Za práce pri odstránení poruchy na VO O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  957,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/105 28.6.2012 Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  139 560,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/121 10.7.2012 Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci O.S.V.O. comp,a.s. 36460141  34 431,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/104 29.5.2013 za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach Ľubomír Krempaský 41571134  231,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/194 2.8.2017 Za práce na úprave podkladov pred kostolom Sv.tro Mária Bušová 50568868  167,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/208 30.8.2017 Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni Robert Pompa 45626103  929,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/106 9.6.2014 Za práce na ČOV MŠ a v obci Vojtech Oravec 43106668  715,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/289 9.9.2023 Za práce na poruche VO s dodaním materiálu O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  344,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/125 24.6.2014 Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho Pavol Konkoľ 30616221  898,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/197 13.10.2014 Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice Ľuboš Žilecký 47026731  996,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/77 28.4.2014 Za práce na oprave amfiteátra Vojtech Oravec 43106668  998,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/123 13.7.2012 Za pozáručný servis kamery parkovisko KAMTEL s.r.o 36660990  186,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies