|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/375 |
28.12.2021 |
Za drobný materiál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/231 |
4.10.2018 |
Za drobný materiál na cintorín ku kríźu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
572.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/323 |
28.12.2017 |
Za drobný materiál KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
66.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/48 |
27.2.2018 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
467.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/282 |
10.11.2020 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
31.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
24.6.2020 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
35.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/297 |
25.11.2020 |
Za dopravnú značku |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
50.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/91 |
20.4.2017 |
Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/346 |
9.12.2022 |
Za doménu www stránky cerveny klastor.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
133.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
6.7.2022 |
Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
402.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
29.10.2020 |
Za dezinfekčný materiál testovanie COVID |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/95 |
14.4.2020 |
Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/96 |
21.4.2021 |
Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
20.3.2019 |
za darčekové balenia k MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/43 |
5.3.2020 |
Za členský príspevok OOCR Tatry-Spiš-Pieniny |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/79 |
26.3.2020 |
Za členské rok 2020 |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
44.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/325 |
28.12.2017 |
Za členské 2017 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/402 |
29.12.2019 |
Za čistenie vykurovacieho systému MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/231 |
4.7.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
Jozef Danko |
32862644 |
236.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/92 |
6.5.2016 |
Za čistenie gamatiek |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168.00 EUR |