Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/164 31.8.2015 Za časopisy MŠ ARES s.r.o , Banselova 4 31363822  10.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/50 22.7.2015 Objednávame si u Vás: -časopisy pre MŠ ARES s.r.o , Banselova 4 31363822  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_11_27 27.11.2019 Rámcová zmluva o správe registratúry Archivovanie SK, s.r.o. 36444156  216.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/17 6.4.2020 Objednávame si u Vás: -správu registratúry Archivovanie SK s.r.o. 36444154  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/107 5.5.2020 Za používanie služby Elektronická reg. kniha Archivovanie SK s.r.o. 36444154  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/108 5.5.2020 Za správu registratúry a služby s tým spojené Archivovanie SK s.r.o. 36444154  738.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/4 2.1.2021 Za elektronickú registratúrnu knihu rok 2021 Archivovanie SK s.r.o. 36444154  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/324 10.11.2021 za správu a spracovanie registratúry Archivovanie SK s.r.o. 36444154  568.37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/6 10.1.2022 Za používanie el. registratúrnej knihy Archivovanie SK s.r.o. 36444154  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/11 9.2.2023 Za elektronickú registratúrnu knihu 2023 Archivovanie SK s.r.o. 36444154  216.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/13 13.4.2015 Objednávame si u vás: stojan na bicykle ARBIS s.r.o 47381965  43.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/29 13.4.2015 Za stojan na bicykle 2 miestny ARBIS s.r.o 47381965  43.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/47 1.11.2020 Objednávame si u Vás: -malé elektroinštalačné práce podľa nášho usmernenia Anton Lopata 43916601  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/295 24.11.2020 Z elektroinštalačné práce Materská škola Anton Lopata 43916601  40.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/20 15.5.2023 Objednávame si u Vás: -servisné a údržbárske práce na nehnuteľnom majetk obce, podľa... ANTHOS, s. r. o. 52450325  0.00  
Detail Faktúra došlá DF2023/206 13.7.2023 Za servisné práce na obecnom majetku ANTHOS, s. r. o. 52450325  225.18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/207 13.7.2023 Za vývoz bio odpadu ANTHOS, s. r. o. 52450325  144.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/208 13.7.2023 Za opravu čerpadla na ČOV ANTHOS, s. r. o. 52450325  279.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/231 10.8.2023 Za kosenie a zbieranie trávy ANTHOS, s. r. o. 52450325  282.15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/295 6.11.2023 Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky ANTHOS, s. r. o. 52450325  319.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies