|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
27.4.2020 |
Za PD el. prípojka predajné stánky |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
120.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_30 |
1.4.2022 |
Zmluva o dielo |
Matoniak Lešek |
40125751 |
40,647.21 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_09 |
9.5.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD |
Matoniak Lešek |
40125751 |
37,270.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/15 |
27.3.2023 |
Objednávame si u Vás: -sanáciu starých autobusových zastávok - 6ks, v rozsahu a podla... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/16 |
5.4.2023 |
Objednávame si u Vás: -spevnenie stáv. základov na SAD zástavkach v rozsahu a podla upresnenia... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
8.5.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
23,305.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
6.6.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
13,965.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/227 |
8.8.2023 |
Za sanáciu starých SAD zastávok |
Lešek Matoniak |
40125751 |
64.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/228 |
8.8.2023 |
práce na SAD zastávkach |
Lešek Matoniak |
40125751 |
1,239.23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/41 |
2.10.2023 |
Objednávame si u Vás: - osadenie rury DN300 a zemné práce s tým spojené - priepust pod... |
Lešek Matoniak |
40125751 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/293 |
31.10.2023 |
Za osadenie rúry pri rybníku |
Lešek Matoniak |
40125751 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/29 |
4.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -servis gamatiek KD, OcÚ, PZ, penzión |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/92 |
6.5.2016 |
Za čistenie gamatiek |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/16 |
1.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -darčekové balenie pre oslavy MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
20.3.2019 |
za darčekové balenia k MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240.48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_09_30 |
30.9.2021 |
Zmluva na nájom pozemku |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
358.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_07_17 |
18.7.2023 |
Kúpno predajná zmluva |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
5,250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_28 |
28.8.2023 |
Dodatok č.1 ku kúpno - predajnej zmluve |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_06_23 |
23.6.2017 |
Zmluva o poskytovaní metrologických služieb |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/41 |
15.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -overenie váh |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
27.00 EUR |