|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/227 |
18.11.2014 |
Demontáž vzdušnej linky obecného rozhlasu a |
VA-KU-CO |
17122601 |
321.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/82 |
6.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -demontáž vzdušnej linky MR od NKP-Smerdž. |
VA-KU-CO |
17122601 |
321.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/43 |
2.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
213.36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/53 |
7.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu2 |
VA-KU-CO |
17122601 |
330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/151 |
8.7.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
213.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/179 |
8.9.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov |
VA-KU-CO |
17122601 |
330.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/62 |
10.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu3 |
VA-KU-CO |
17122601 |
451.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/202 |
11.10.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov |
VA-KU-CO |
17122601 |
451.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/29 |
17.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu obecného rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
151.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/41 |
27.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu obecného rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
151.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/188 |
24.8.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu , montáž reproduktoru |
VA-KU-CO |
17122601 |
151.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/215 |
28.9.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
335.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/32 |
27.6.2022 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
404.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/175 |
27.6.2022 |
Za opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
404.88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_30 |
31.3.2016 |
ZoD na oplotenie |
Peter Kriššák |
17115060 |
15,204.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_05_14 |
15.5.2016 |
Dodatok č.1 k ZoD z 30.03.30.2016 |
Peter Kriššák |
17115060 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/28 |
27.4.2016 |
Objednávame si u Vás: -drevenú guľatinu a jej porez -oprava tribúny |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,009.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
6.5.2016 |
Za guľatinu a porez na amfiteáter |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,009.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
9.6.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE |
Peter Kriššák |
17115060 |
15,204.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/47 |
29.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce a kovové výrobky, v rozsahu a podľa podmienok VO z... |
Peter Kriššák |
17115060 |
9,505.00 EUR |