Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/178 19.6.2023 za výmenu a opravu zvodov na KS Jozef Birošík 32404867  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/177 19.6.2023 Za korkové tabule zastávky SAD KOVTEC s.r.o. 50924192  428.38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/176 19.6.2023 Za korkovú tabuľu - SAD zastávka TOP OFFICE s.r.o. 36355160  35.99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/175 19.6.2023 Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/174 19.6.2023 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  772.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/173 19.6.2023 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  433.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/171 19.6.2023 Za telefon 5/2023 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60.98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/170 19.6.2023 Za opravu kosačky Ján Mrug ml. 43385401  74.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/17 14.2.2023 Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. Roman Glevaňák 43630715  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/169 19.6.2023 za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  6.54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/168 19.6.2023 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  17.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/167 19.6.2023 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  43.42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/166 19.6.2023 Za vodu Kultúrny dom PVPS a.s. 36500968  33.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/165 19.6.2023 Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska EKOTEC spol.s r.o 00687022  174.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/164 8.6.2023 Za mobil a internet Orange Slovensko, a.s. 35697270  66.11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/163 8.6.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  212.06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/162 8.6.2023 Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/161 8.6.2023 Za mobil starosta Orange Slovensko, a.s. 35697270  252.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/160 7.6.2023 Za toner WebComs, s.r.o. 36516244  43.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/16 9.2.2023 Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1,200.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies