|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/256 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
155.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/255 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
53.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/254 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
1.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/253 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
93.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/252 |
31.12.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
101.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/251 |
22.12.2013 |
Za kominárske práce MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/250 |
23.12.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
45.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/25 |
8.2.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,045.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/249 |
23.12.2013 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
19.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/248 |
23.12.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
13.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/247 |
23.12.2013 |
Za vodu ver WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
25.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/246 |
23.12.2013 |
Za vodu Knižnica |
PVPS a.s. |
36500968 |
7.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/245 |
23.12.2013 |
Za tonery a inf. tabuľu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
86.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/244 |
23.12.2013 |
Za obecné noviny |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/243 |
27.12.2013 |
Za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľnosti |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/242 |
27.12.2013 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/241 |
27.12.2013 |
Za doménu cerveny klastor .sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/240 |
23.12.2013 |
za grafickú úpravu a editáciu obec časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/24 |
25.2.2013 |
Za školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/239 |
18.12.2013 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.65 EUR |