|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/276 |
4.10.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/275 |
28.9.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/274 |
31.10.2017 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
170.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/273 |
30.9.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
137.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
10.11.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
355.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/271 |
10.11.2017 |
Za napojenie osvetlenia parku,montáž svietidiel |
Jozef Šromovský |
30616611 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/270 |
8.11.2017 |
Za vývoz TKO 10/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
164.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/27 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
23.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/269 |
15.10.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/268 |
6.11.2017 |
Za prepravu osôb na koncert integrácia |
Horník Dušan |
37240889 |
170.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/267 |
2.11.2017 |
Za výkopové práce a montáž a demontáž zámkovej |
Mária Bušová |
50568868 |
620.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/266 |
2.11.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/265 |
2.11.2017 |
Za kanalizačné potrubie |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
264.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
27.10.2017 |
Vybavenie kuchynky v KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1,685.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/263 |
27.10.2017 |
Za PD rozšírenie stokovej siete lok. Kvašné lúky |
PROX T.E.C s.r.o |
31677550 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/262 |
27.10.2017 |
za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/261 |
26.10.2017 |
Za vyvoz NO a VOO a služby s tým spojené |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
268.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/260 |
25.10.2017 |
Nájom MŠ 2017 2. splátka a kompenzácia |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/26 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/259 |
23.10.2017 |
Za vykonané školenie BP a PO |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150.00 EUR |