|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/280 |
10.10.2017 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
9.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/81 |
9.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov, rekl. vesty,vývesné tabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
477.58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/80 |
8.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
409.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/79 |
7.10.2017 |
Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých pod- porných činností pre zabezpečenie... |
TWINS FIN s. r. o. |
46670696 |
320.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/78 |
6.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky vo vlastn. obce podľa prílohy |
Anna Kleinová |
|
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/235 |
5.10.2017 |
Za vyvoz TKO za 9/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
232.29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/77 |
5.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky v správe SPF KN-E: 92/1, 91/2 ,91/4 - GP... |
Ing. Ján Trebuňa |
10232010 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
4.10.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
71.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/232 |
4.10.2017 |
Za trofeje futbalový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
92.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/233 |
4.10.2017 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/234 |
4.10.2017 |
Za kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/76 |
4.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1,685.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/276 |
4.10.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/277 |
4.10.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/245 |
30.9.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
323.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/273 |
30.9.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
137.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/241 |
29.9.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
28.52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_09_27 |
28.9.2017 |
Dohoda č. 18/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
7,117.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/275 |
28.9.2017 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_06_28 |
27.9.2017 |
Zmluva o nájme |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
100.00 EUR |