|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/397 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/398 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
463.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/399 |
31.12.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
647.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
17.1.2024 |
odmeny výkonným umelcom rok 2024 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
29.1.2024 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
27.1.2024 |
za aktualizáciu programu MŠ ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
27.1.2024 |
za nájom pozemkov rok 2024 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
10.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
27.1.2024 |
Poplatky stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
27.1.2024 |
za inzerát Profesia .sk |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
27.1.2024 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
27.1.2024 |
za internet Turbo MŠ 2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
27.1.2024 |
Členské RZTPO 2024 |
RZTPO |
31955151 |
52.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
27.1.2024 |
Za vypracovanie dokumentácie PHSR |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce |
55724540 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/11 |
30.1.2024 |
za Zamagurské noviny 2024 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
30.1.2024 |
za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
10.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
30.1.2024 |
za telefón 12/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
1.2.2024 |
Za právne služby |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
1.2.2024 |
Za nakladanie s použ. textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
1.2.2024 |
Za Obecné noviny 2024 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
57.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
5.2.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
673.20 EUR |