|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/85 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/86 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/87 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/88 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/89 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/90 |
13.4.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/91 |
14.4.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
380.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/92 |
14.4.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/93 |
15.4.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/94 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
39.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/95 |
20.4.2021 |
Za ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/96 |
21.4.2021 |
Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/97 |
29.4.2021 |
Za tlačiareň a tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
402.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/98 |
30.4.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/99 |
5.5.2021 |
Za vývoz TKO 4/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
244.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
5.5.2021 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/101 |
6.5.2021 |
Za telefon 4/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
6.5.2021 |
Za vývoz kalu z ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
284.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/103 |
10.5.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
10.5.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682.00 EUR |