|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/36 |
14.2.2022 |
za zverejňovanie cintorína na portáli 2022 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/22 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/91 |
12.4.2023 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/68 |
7.3.2024 |
Za zverejňovanie cintorín na portáli www.cintoríny |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/273 |
26.11.2016 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/18 |
15.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -akumulátor do rozvádzača VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
12.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/53 |
14.3.2017 |
Za akumulátor na verejné osvetlenie |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
12.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/132 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/26 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/58 |
25.10.2013 |
Objednávame si u Vás: -vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/7 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/9 |
13.4.2015 |
Za Vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/198 |
21.11.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
13.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/292 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
13.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/147 |
16.6.2017 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
13.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/247 |
17.9.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
13.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/156 |
13.7.2020 |
Za vývoz TKO MŠ II. Q 2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
13.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/205 |
29.10.2013 |
za vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/383 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/332 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.12 EUR |