Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2014/141 | 10.7.2014 | Za zateplenie kultúrneho domu | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 9,692.92 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_12 | 28.11.2018 | Zmluva č. 201/2018/OO
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov | 00151866 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/82 | 22.3.2019 | Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 10,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15 | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Petrík Pavel, Ing. | 330687747 | 10,250.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15a | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Hubcej Ján, Mgr. | 32852959 | 10,250.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_04_15b | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Michna Milan | 33623872 | 10,250.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_04_29 | 30.4.2022 | Zmluva o nájme | Hubcej Ján, Mgr. | 32852959 | 11,280.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/245 | 12.9.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 11,487.98 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2019/9 | 8.2.2019 | Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na ČS+NN prípojka na stavbe: Rošírenie... | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 12,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/83 | 25.3.2019 | Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36168335 | 12,544.74 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_01_21 | 21.1.2019 | Zmluva o dielo - IP kamerový systém | Kamtel, s.r.o. | 366660990 | 12,854.64 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_07_26 | 29.7.2021 | Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 13,214.16 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_09_06 | 7.9.2018 | Zmluva o dielo | Glavačko,s.r.o. | 50789848 | 13,522.88 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_10_17 | 14.11.2018 | Dodatok k ZoD | Glavačko,s.r.o. | 50789848 | 13,651.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/269 | 25.10.2018 | Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 13,651.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/141 | 6.6.2023 | Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka | Lešek Matoniak | 40125751 | 13,965.60 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_10_26 | 27.10.2017 | Dohoda č. 22/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 14,234.42 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_03_30 | 31.3.2016 | ZoD na oplotenie | Peter Kriššák | 17115060 | 15,204.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/120 | 9.6.2016 | Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE | Peter Kriššák | 17115060 | 15,204.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_05_25 | 25.5.2021 | ZoD | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 15,389.77 EUR |