|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_10_14 |
14.10.2014 |
Znluva o dielo - bezdrotovy rozhlas |
M&B Sonic suono, s.r.o. |
031 17 022 |
7,230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/221 |
4.11.2014 |
Za dodávku bezdrôtového rozhlasu |
M B SONIC suono s.r.o. |
03117022 |
7,230.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_05_01 |
3.5.2016 |
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku |
1.PaTS na Dunajci, s.r.o. |
36501905 |
8,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_05_01x |
3.5.2016 |
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
8,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01 |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
1. Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. |
50666711 |
8,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01a |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
8,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_16 |
18.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády SR |
00151513 |
8,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/213 |
28.10.2014 |
Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
8,139.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/273 |
2.11.2018 |
Za opravu asfaltových chodníkov v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8,363.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
23.10.2020 |
Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,409.48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_14 |
16.2.2024 |
Mandátna zmluva |
Bašista Martin, JUDr. |
37880381 |
8,640.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_04_13 |
30.4.2022 |
Zmluva o nájme |
Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. |
50666711 |
8,820.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_07_18 |
30.7.2017 |
ZoD - prístupový chodník |
MDZ, s.r.o. |
26748851 |
8,936.47 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_08_27 |
2.10.2020 |
zoD - detské ihrisko |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,963.52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2016/§ 54 -ŠnZ |
27.6.2016 |
Dohoda č.35/2016/§ 54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
9,153.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/216 |
30.8.2017 |
Za vyhotovenie prístup. chodníka k cintorín |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
9,352.07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/47 |
29.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce a kovové výrobky, v rozsahu a podľa podmienok VO z... |
Peter Kriššák |
17115060 |
9,505.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
29.9.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie 2.etapa |
Peter Kriššák |
17115060 |
9,505.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD z 03.10.2014 |
3.10.2014 |
na výmenu strešnej krytiny |
DUDACH - Ľubomír Duda |
34919180 |
9,689.54 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_04_08 |
8.4.2014 |
ZoD rekonštrukcia KD |
SLORA exim, s.r.o. |
36498823 |
9,692.92 EUR |