Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/50 2.4.2013 za vykonané elektropráce na ČOV 1 Ľubomír Krempaský 41571134  267.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/295 28.10.2021 Za tonery Obecný úrad a Materská škola WebComs, s.r.o. 36516244  267.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/106 28.6.2012 za el. ZFS Východoslovenská energetika a.s. 36211222  268.27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/261 26.10.2017 Za vyvoz NO a VOO a služby s tým spojené EKOS spol. s r. o. 36168475  268.96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/166 22.6.2018 Za tonery a servisné práce WebComs, s.r.o. 36516244  269.21 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/12 20.2.2011 Objednávame si u Vás: notebook WebComs, s.r.o. 36516244  270.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/39 19.7.2022 Objednávame si u Vás: -náterovú farbu, riedidlo KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/217 8.8.2022 Za farbu a riedidlo KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  270.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/31 19.6.2023 Objednávame si u Vás: -výmenu a opravu strešných žľabov s.č. 59 Jozef Birošík 32404867  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/178 19.6.2023 za výmenu a opravu zvodov na KS Jozef Birošík 32404867  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/94 10.4.2024 Za elektrinu RVO 1 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  270.35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/253 11.9.2023 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  271.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/118 30.4.2018 za potraviny Ľubomír Regec 37883887  271.13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/50 3.8.2016 Objednávame si u Vás: -vytriedenie archivnych dokladov COMMERCE INVEST s.r.o. 36444154  271.32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/174 15.8.2016 Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov COMMERCE INVEST s.r.o. 36444154  271.32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/64 29.2.2024 za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  271.58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/52 8.11.2013 Objednávame si u Vás: -chladničku pre MŠ Andrea SHOP , s.r.o. 36277151  272.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/61 13.4.2015 Za potraviny Ivana Marhefková 845503  272.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/109 6.5.2020 Za vývoz TKO 4/2020 EKOS spol. s r. o. 36168475  272.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/372 16.12.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  272.76 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies