|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
1.12.2022 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/27 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - spotrebný materiál pre výpočtovú techniku |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/12 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -ekonomické tlačoviny |
Wolters Kluwer s.r.o |
31348262 |
19.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/28 |
13.4.2015 |
Za ekomomické minimum hlavného kontrolóra |
Wolters Kluwer s.r.o |
31348262 |
19.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/76 |
4.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1,685.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
27.10.2017 |
Vybavenie kuchynky v KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1,685.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/15 |
31.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -dovybavenie interieru kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/51 |
22.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
755.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
26.7.2018 |
Za vybavenie klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
672.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
16.8.2018 |
Za zámky do klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
82.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/24 |
9.5.2023 |
Objednávame si u Vás: -čistiace potreby pre MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
9.5.2023 |
Za čistiace potreby MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
17.6.2014 |
za benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/41 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/60 |
28.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž drevených stánkov na predaj |
Zaklad remontowo-Budowalny-Pawl Chrzan |
57400112 |
2,461.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/89 |
4.4.2024 |
Za odhŕňanie snehu |
ZAMAGRO spol. s r.o. |
36473553 |
315.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 01.06.2012 |
1.6.2012 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
Zamagurie, o.z. |
42081866 |
250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_05_28 |
28.5.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Zamagurie, o.z. |
42081866 |
250.00 EUR |