|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/33 |
5.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -prekládku svietidiel VO medzi s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
27.6.2023 |
Za práce pri výmene svietidiel VO s.č. 17-18 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
389.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/40 |
7.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -lokalitzáciu a odstránenie chyby na verejnom osv. |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1,302.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/258 |
25.9.2023 |
Za práce pri odstránení poruchy na VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
957.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/289 |
9.9.2023 |
Za práce na poruche VO s dodaním materiálu |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
344.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/105 |
28.6.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
139,560.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/121 |
10.7.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
34,431.24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/48 |
26.9.2012 |
Objednávame si u Vás: -dodávku materiálu k osvetleniu ihriska. |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
4,900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/162 |
8.10.2012 |
za materiál k osvetleniu multif. ihriska |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
4,908.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/18 |
15.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -akumulátor do rozvádzača VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
12.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/53 |
14.3.2017 |
Za akumulátor na verejné osvetlenie |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
12.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/50 |
16.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž svietidiel VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
505.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/156 |
22.6.2017 |
Za montáž svietidiel na VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
505.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
27.1.2024 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
15.2.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
15.3.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/34 |
23.2.2016 |
Za vlajky SR a EÚ |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33.83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/15 |
12.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EU |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33.83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/67 |
8.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
86.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.11.2018 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
55.44 EUR |