|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.9.2021 |
Za športové poháre futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
184.58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/42 |
29.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na tenisový turnaj a ninifutbalový |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
137.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
31.8.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
59.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/280 |
12.10.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
78.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/54 |
5.10.2023 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
73.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/282 |
6.10.2023 |
za poháre na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
73.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/72 |
24.5.2012 |
Za rúru - kanal . PVC |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
168.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/26 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -kanal. rury -rybnik,priepust |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
170.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_08_02 |
21.9.2022 |
Mandátna zmluva |
Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX |
10770879 |
4,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
9.2.2023 |
Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/84 |
12.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -predprimárne vzdelávanie |
Marián Medlen - JURISDAT |
11821973 |
16.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/253 |
13.10.2017 |
Za predprimárne vzdelávanie |
Marián Medlen - JURISDAT |
11821973 |
16.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/265 |
20.12.2016 |
Za projekčné práce - Pasportizácia amfiteátra |
PROFPROJEKT- Ing. Jozef Holic |
11949678 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/150 |
22.7.2014 |
Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD |
Enprojekt Ing. Jela Neuzerová |
11950587 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/10 |
1.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá |
Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo |
14219671 |
14.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/34 |
4.3.2021 |
Za tlačivá |
Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo |
14219671 |
14.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/214 |
28.10.2014 |
Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule |
Galica Miroslav |
14281813 |
245.46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/76 |
1.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -pamätnu tabuľu s montážou na budove KD |
Galica Miroslav |
14281813 |
245.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/238 |
21.12.2015 |
Za bezbariér . prístup ku kostolu a zámková dlaž |
Galica Miroslav |
14281813 |
360.00 EUR |
Detail |
Objednávka došlá |
O2015/66 |
21.11.2015 |
Objednávame si u Vás: -úpravu bezbarierového prístupu ku kostolu -úpravu nájazdu pri OcÚ |
Galica Miroslav |
14281813 |
0.00 |