|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.3 z 31.05.2012 |
7.6.2012 |
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP. |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
165,291.83 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_27 |
2.11.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
4,908.97 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_31 |
5.6.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
EKOTEC, spol. s r.o. |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
12.6.2018 |
Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
6.6.2019 |
Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
8.6.2020 |
Za revíziu multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
10.6.2021 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
13.6.2022 |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_16 |
17.6.2016 |
DODATOK č.1 k zmluve o čistení odpadových vôd z 28.11.2008
|
Obec Lechnica |
00696293 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/40 |
27.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -celoplošnú dezinfekciu odberného miesta v Červenom Kláštor vo... |
Obec Lechnica |
00696293 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/323 |
7.12.2020 |
za dezinfekciu odberového miesta Covid |
Obec Lechnica |
00696293 |
50.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_10_14 |
14.10.2014 |
Znluva o dielo - bezdrotovy rozhlas |
M&B Sonic suono, s.r.o. |
031 17 022 |
7,230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/221 |
4.11.2014 |
Za dodávku bezdrôtového rozhlasu |
M B SONIC suono s.r.o. |
03117022 |
7,230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/4 |
12.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Pichnarčíková Iveta |
0490251776 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/71 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -fóliu na ľadovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
341.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
2.12.2021 |
Za fóliu ľadová plocha |
Stroje a vybavení |
05595436 |
119.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
7.12.2021 |
Za foliu na ladovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
222.08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_11_06 |
9.11.2018 |
Zmluva o nájme pozemku |
Kuc Drahomír |
1 |
633.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_06_12 |
12.6.2019 |
Darovacia zmluva |
Pichnarčík František&spol. |
1 |
0.00 |