|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
1.6.2020 |
Za detské ihrisko Materská škola |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4,240.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/127 |
8.6.2020 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/128 |
8.6.2020 |
Za nájom parciel 2020 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
112.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
8.6.2020 |
Za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
562.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/13 |
7.2.2020 |
Za vývoz TKO 1/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
167.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/130 |
8.6.2020 |
Za vývoz TKO 5/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
344.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/131 |
8.6.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
8.6.2020 |
Za revíziu multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/133 |
10.6.2020 |
Za telefón 5/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/134 |
11.6.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/135 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
102.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/136 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
565.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/137 |
15.6.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
16.6.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
22.6.2020 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
78.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/14 |
11.2.2020 |
služby- Pracovná zdravotná služba |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
49.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
22.6.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/141 |
22.6.2020 |
Za vodu MS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/142 |
22.6.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
22.6.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |