|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/375 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
11.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/376 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/377 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/378 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/379 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/38 |
15.2.2019 |
za výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Ján Tomaľa |
37241737 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/380 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/381 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/382 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/383 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/384 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/385 |
11.12.2019 |
Za nastavenie a servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1,973.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/386 |
12.12.2019 |
Za telefón 11/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
12.12.2019 |
Za plynový sporák do MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/388 |
12.12.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
574.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/389 |
12.12.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
220.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/39 |
18.2.2019 |
Členské 2019 |
RZTPO |
31955151 |
48.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/390 |
13.12.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/391 |
13.12.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/392 |
13.12.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |