Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/94 |
9.5.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 907,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/34 |
10.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -siete na multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
92,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/35 |
11.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -spracovanie PD dopr. značenia |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/96 |
11.5.2016 |
Za služby spojené s odberom VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
212,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
13.5.2016 |
Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
1 450,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_05_14 |
15.5.2016 |
Dodatok č.1 k ZoD z 30.03.30.2016 |
Peter Kriššák |
17115060 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/107 |
16.5.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/108 |
16.5.2016 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/109 |
16.5.2016 |
Za zvrejňovanie cintorínov na portáli ww.cintori. |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/36 |
20.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -tieňohry MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/37 |
21.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -revízie elektro zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/38 |
22.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK s.r.o |
46225625 |
186,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/39 |
23.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -okružnú pílu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/110 |
23.5.2016 |
Za knihu Nové pravidlá odmeňovania |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
9,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/40 |
25.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -univ. robot pre ŠJ |
Gastromarket Tatry s.r.o |
44733135 |
772,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/111 |
30.5.2016 |
2. čiastaka Za dodávku montáž a metrolog. overenie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 662,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/112 |
30.5.2016 |
Za dopravu materiálu od 02.05.2016-16.05.2016 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
182,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/113 |
30.5.2016 |
Za bannery s texotom na Zamagurské slávnosti |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
259,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/41 |
30.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
579,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
1.6.2016 |
Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |