|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_02_26 |
26.2.2013 |
Dohoda o vysporiadaní nájmu |
Štátne lesy TANAPu |
31966977 |
36,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
UPSVaR_2013_02_20 |
28.2.2013 |
Dohoda |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_02_28x |
28.2.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
73,04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_02_28 |
28.2.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Pienspol Travel |
36492540 |
122,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/26 |
28.2.2013 |
Za Finančný spravodaj 2013 predd. |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/27 |
28.2.2013 |
Za aktual. programov za 2013 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/35 |
28.2.2013 |
Za potr. |
AMI TRADE |
36725650 |
15,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/36 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
2,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/37 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
251,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/38 |
28.2.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/39 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
100,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/40 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
127,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/14 |
1.3.2013 |
Objednávame si u Vás: -HF pre mobil |
BScom s.r.o. |
27466787 |
81,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/15 |
1.3.2013 |
Objednávame si u Vás: -vecné ceny -stolný tenis |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
88,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/16 |
1.3.2013 |
Objednávame si u Vás: -el. revízie vš. budov a zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/28 |
4.3.2013 |
Za nájom pozemkov PNZ -P40593/09.00 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/29 |
4.3.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/30 |
4.3.2013 |
Za osvedčovaciu knihu |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
31,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/31 |
4.3.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
82,25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_03_05 |
5.3.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Helena Žilecká |
610611 |
166,00 EUR |